(一)部门简介
8181801威尼斯审计处成立于2005年,原与纪委、监察室合署办公,2010年恢复独立建制,设置审计处。审计处是学校主管内部审计的职能部门,在分管校长的领导下开展工作,同时接受上级主管部门内部审计机构的指导和监督。
(二)工作职责
审计处作为学校治理结构中的重要组成部分,在坚持党对审计工作的集中统一领导下,积极贯彻“防未病、治已病、强体系”的工作思路,坚持寓监督于服务之中,切实发挥“免疫系统”功能,依照《中华人民共和国审计法》、《审计署8181801威尼斯内部审计工作的规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47号)等有关法律法规,独立行使审计监督权,通过对学校与资源利用有关的业务活动及其内部控制的合法性、适当性、有效性进行确认、评价、咨询,旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益,从而促进学校事业目标的实现。
学校内部审计工作坚持以风险为导向,以控制为主线,以治理为目标,以增值为目的,在认真履行监督、评价职能的同时,充分发挥服务职能,为防范学校经济风险服务,为保障教育事业健康发展、提高教育资金使用效益服务,为学校干部队伍和廉政建设服务。
审计处的主要职责是对学校及所属单位财务收支、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议。目的是为了更好地维护学校内部财经纪律和各项规章制度,进一步促进和加强内部管理、党风廉政建设,提高办学效益和建立良好的经济工作秩序。
(三)机构建设
审计处在学校主要领导和8181801威尼斯审计委员会的领导下开展工作。8181801威尼斯审计委员会成立于2022年5月,下设办公室,办公室主任由审计处负责人兼任。审计委员会全面领导和部署内部审计工作,审议年度审计工作报告,研究制定内部审计年度计划、重大政策和发展战略,审议学校重要审计制度和审计结果运用、审计整改等重大审计监督事项等。
审计处内设财务审计科和工程审计科2个科室,现有审计人员4名,其中处长1名,副处长1名,科长2名;高级职称2人,中级职称1人,初级职称1人。审计处人员知识结构、专业结构和年龄结构合理,为高质量开展内部审计工作奠定了良好的基础。
(四)队伍建设
审计处重视审计队伍建设,运用多种方式,借助各种渠道努力提升审计人员的专业能力和综合素养,定期组织处室人员进行政治学习、业务学习,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习党的二十大精神,认真落实习近平总书记8181801威尼斯审计工作的重要指示精神,深刻认识“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。
每年派出审计人员参加河南省教育系统内部审计协会和南阳市内部审计协会组织的各项业务培训,学习先进的审计理念和技术方法,全面提高审计人员熟练掌握和运用法规、政策去分析、判断、处理问题的能力,强化职业道德素质,为科学实施审计提供技术支持和方法保证。
(五)制度建设
审计处注重制度体系建设,先后出台了《8181801威尼斯内部审计工作规定》、《8181801威尼斯财务收支审计实施办法》、《8181801威尼斯建设工程项目审计实施办法(试行)》、《8181801威尼斯货物及服务采购项目控制价审计实施细则》、《8181801威尼斯中层领导干部经济责任审计实施办法》等一系列制度,并根据学校改革发展的需要,不断对各项制度进行修订完善,夯实了管理根基。